Ortsgemeinde Ammeldingen/Our 2018 Haushaltssatzung


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=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

            0

         -181

            0,00

         -365

         -365

         -365

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

            0

         -181

            0,00

         -365

         -365

         -365

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

            0

         -181

            0,00

         -365

         -365

         -365

(alle Beträge in €)

37


Gemeinde: 04   Ortsgemeinde Ammeldingen/Our

Seite :


25.10.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

11:39:04

Uhrzeit:


Ausgleichsleistungen

6117

Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

611

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen

6

Haupt-Produktbereich

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) -

Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen

nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung

erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt

werden.


Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Land Rheinland-Pfalz



Zielgruppe

Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten



Sach- und Qualitätsziele

Die Einnahmen verändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

32

Anzahl

23

23



23

23

23



Ergebnis Haushaltsjahr

717


770


771

771


771

771


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



22



33

34

34

34

34

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          770

Steuern und ähnliche Abgaben

E 1

+

          771



          717,93

          771

          771

          771

          770

40521000 Familienleistungsausgleich

          771

          717,93

          771

          771

          771

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

          770

          771

          717,93

          771

          771

          771

(alle Beträge in €)

38


Gemeinde: 04   Ortsgemeinde Ammeldingen/Our

Seite :


25.10.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

11:39:04

Uhrzeit:


Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6122

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht  einem anderen Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen

6

Haupt-Produktbereich

61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen

jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.

61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung  - Hierbei handelt es sich um die

Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei

der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind

15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.

Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Pflichtaufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige

Betriebe

Zielgruppe

Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige

Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Sach- und Qualitätsziele

Bei den Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die Verzinsung des Kassenfehlbestandes der Ortsgemeinde.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Aufwendungen ordentliche

-37.303

-35.095


-37.456

-35.398


-35.223

-35.213


Einwohner Hauptwohnsitz

32

Anzahl

23

23

23



23

23

Ergebnis Haushaltsjahr



-485

-700


-545

-530


-515

-505


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-15



-30

-24

-23

-22

-22

Quote Zinslast



1,3

%

2,0

1,5

1,5

1,5

1,4

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

          700

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E 18

-

          545



          485,42

          530

          515

          505

           30

57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)

            0

            0,00

            0

            0

            0

          400

57430000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

          300

          191,32

          320

          340

          360

           40

57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Banken

           35

           39,08

           30

           25

           20

          170

57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Sparkassen

          145

          193,88

          120

           95

           70

           60

57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Landesbanken

           65

           61,14

           60

           55

           55

=

E 19

Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen

         -700

         -545

         -485,42

         -530

         -515

         -505

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

         -700

         -545

         -485,42

         -530

         -515

         -505

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

         -700

         -545

         -485,42

         -530

         -515

         -505

(alle Beträge in €)

39


Gemeinde: 04   Ortsgemeinde Ammeldingen/Our

Seite :


25.10.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

11:39:04

Uhrzeit:


Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6122

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht  einem anderen Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen

6

Haupt-Produktbereich

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

         -700

         -545

         -485,42

         -530

         -515

         -505

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

         -700

         -545

         -485,42

         -530

         -515

         -505

(alle Beträge in €)

40


Gemeinde: 04   Ortsgemeinde Ammeldingen/Our

Seite :


25.10.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

11:39:04

Uhrzeit:


Schuldendiensthilfen

6123

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht  einem anderen Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen

6

Haupt-Produktbereich

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und

Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von  Darlehen nachgewiesen.

61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten

aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des

Schuldendienstes übernimmt.

Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse,

Privatrechtliche Vereinbarungen



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber



Zielgruppe

Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen



Sach- und Qualitätsziele

Die Ortsgemeinde erhält Schuldendiensthilfen von der Jagdgenossenschaft für aufgenommene Wirtschaftswegebaudarlehen.

Neu hinzu gekommen ist die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

32

Anzahl

23

23



23

23

23



Ergebnis Haushaltsjahr

1.548


1.540


1.547

1.547


1.547

1.547


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



48



67

67

67

67

67

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        1.540

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

E 2


+

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

          520

41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der

EU / vom Land

          527

          527,00

          527

          527

          527

        1.020

41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen

        1.020

        1.021,03

        1.020

        1.020

        1.020

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

        1.540

        1.547

        1.548,03

        1.547

        1.547

        1.547

(alle Beträge in €)

41


Sonstiges

Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731

57319

Produkt

Leistung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wirtschaft und Tourismus

57

573

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Errichtung einer Schutzhütte

57319.01

Projekt

Gemeinde: 04   Ortsgemeinde Ammeldingen/Our

   1

Seite :


25.10.2017

Datum:


11:39:04

Uhrzeit:


Ansatz des

ersten


Haushalts-

jahres


Ansatz des

zweiten


Haushalts-

jahres


Planungs-

daten des

Haushalts-

folgejahres

2018

2019


2020

in €


in €

in €


Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-



folgejahres

2021


in €

bis einschl. des

Haushalts-

vorjahres@bereitg

estellte@Mittel

in €


Planungs-

daten der

weiteren

Haushalts-

folgejahre bis zum

Abschluss der

Maßnahme

in €


Gesamtein-/

auszahlungen

(über den

Gesamtzeitraum

der Maßnahme)

in €


Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0

0



0

6.920,00


0

6.920,00


0

68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich

/ von privaten Unternehmen

0

0

0

0

2.000,00

0

2.000,00

68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen

0

0

0

0

4.920,00

0

4.920,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0

0

0



6.859,45

0

6.859,45



0

78570000 Auszahlungen für Betriebs- und

Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und

geringwertige Vermögensgegenstände

0

0

0

0

2.000,00

0

2.000,00

78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für

geleistete Anzahlungen

0

0

0

0

4.859,45

0

4.859,45

    darunter:



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