Obligaciones reconocidas


Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan


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Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

4

Área de Gasto :

1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

49.314,38

2.570,01


51.884,39

41.432,61

41.432,61

38.934,61

2.498,00

10.451,78

Total Gr. Progra. . . 

.

68.310,14



223.175,16

22.620,26

200.554,90

223.175,16

291.485,30

33.165,95

258.319,35

Total Política

1.131.157,90

5.031.462,91

411.101,79

4.620.361,12

5.031.462,91

6.162.620,81

4.264.324,48

1.898.296,33

Total Área de Gasto


Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

5

Área de Gasto :

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

22

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE 



EMPLEADOS.

221


OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 

FAVOR DE EMPLEADOS.

22100

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 



FAVOR DE LOS EMPLEADOS

30.500,00

18.027,60

48.527,60

47.430,35

47.430,35

46.859,14

571,21


1.097,25

30.500,00

18.027,60

48.527,60

47.430,35

47.430,35

46.859,14

571,21


1.097,25

Total Gr. Progra. . . 

.

1.097,25


47.430,35

571,21


46.859,14

47.430,35

48.527,60

18.027,60

30.500,00

Total Política

23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.



231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

23100

Asistencia Social Primaria



316.239,21

27.524,04

343.763,25

286.662,70

286.662,70

274.270,54

12.392,16

57.100,55

23101

Taller Ocupacional



69.143,67

-17.474,29

51.669,38

50.843,24

50.843,24

48.839,14

2.004,10

826,14


23102

Centro de Tratamiento de Drogodependientes

73.800,63

23,84


73.824,47

72.402,16

72.402,16

69.631,84

2.770,32

1.422,31


23103

Centro de Día

7.260,00

19,74


7.279,74

6.835,12


6.835,12

4.011,78


2.823,34

444,62


23104

Promoción Igualdad de Género

70.763,52

-803,82


69.959,70

67.379,60

67.379,60

63.925,15

3.454,45

2.580,10


23105

Servicio de Ayuda a Domicilio

1.000,00

569.790,28

570.790,28

570.790,28

570.790,28

527.704,51

43.085,77

23106


CIUDADES ANTE LAS DROGAS.

5.783,00


5.783,00

3.113,45


3.113,45

3.113,45


2.669,55

23107


CIUADES ANTE LAS DROGAS 16/17

7.106,47


7.106,47

7.106,47


538.207,03

591.969,26

1.130.176,29

1.058.026,55

1.058.026,55

991.496,41

66.530,14

72.149,74

Total Gr. Progra. . . 

.

72.149,74



1.058.026,55

66.530,14

991.496,41

1.058.026,55

1.130.176,29

591.969,26

538.207,03

Total Política

24

FOMENTO DEL EMPLEO.



241

FOMENTO DEL EMPLEO.

24100

FOMENTO DEL EMPLEO



16.586,64

3.578,70


20.165,34

12.665,34

12.665,34

12.665,34

7.500,00

24104


PROGRAMA DINAMIZACIÓN ADOLESCENTES 

Y JÓVENES "RIBETE 2013"

90.269,75

90.269,75

89.925,47

89.925,47

89.925,47

344,28


24105

PROGRAMA EMPLE@ JOVEN

440.400,00

440.400,00

440.400,00

24106


PROGRAMA EMPLEO@ 30+

278.700,00

278.700,00

278.700,00

24111

PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2015/2016



226.736,49

226.736,49

122.361,67

122.361,67

117.444,03

4.917,64


104.374,82

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

6

Área de Gasto :

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

24112

PROG. EXTRAOR. AYUDA CONTRATACION 



2015/2016.

163.540,23

163.540,23

97.292,96

97.292,96

88.722,69

8.570,27

66.247,27

16.586,64

1.203.225,17

1.219.811,81

322.245,44

322.245,44

308.757,53

13.487,91

897.566,37

Total Gr. Progra. . . 

.

897.566,37



322.245,44

13.487,91

308.757,53

322.245,44

1.219.811,81

1.203.225,17

16.586,64

Total Política

970.813,36

1.427.702,34

80.589,26

1.347.113,08

1.427.702,34

2.398.515,70

585.293,67

1.813.222,03

Total Área de Gasto


Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

7

Área de Gasto :

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31

SANIDAD.


311

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

31100

Protección de la Salubridad Pública



28.825,85

-421,37


28.404,48

28.404,48

28.404,48

20.090,53

8.313,95

28.825,85

-421,37

28.404,48



28.404,48

28.404,48

20.090,53

8.313,95


Total Gr. Progra. . . 

.

28.404,48



8.313,95

20.090,53

28.404,48

28.404,48

-421,37

28.825,85



Total Política

32

EDUCACIÓN.



323

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE 

ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

32301


GUARDERÍA MUNICIPAL.

168.682,95

-33.977,81

134.705,14

131.565,25

131.565,25

121.983,38

9.581,87


3.139,89

32302


EDUCACIÓN PRIMARIA,. COLEGIOS.

12.000,00

7.970,61

19.970,61

18.593,76

18.593,76

13.840,50

4.753,26


1.376,85

180.682,95

-26.007,20

154.675,75

150.159,01

150.159,01

135.823,88

14.335,13

4.516,74

Total Gr. Progra. . . 

.

325


VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

32500

CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR



3.000,00

3.000,00


2.043,39

2.043,39


2.043,39

956,61


3.000,00

3.000,00


2.043,39

2.043,39


2.043,39

956,61


Total Gr. Progra. . . 

.

326



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

EDUCACIÓN

32600

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 



EDUCACION.

5.000,00


1.600,64

6.600,64


3.548,62

3.548,62


2.632,76

915,86


3.052,02

32601


INFANCIA

2.500,00


2.500,00

1.482,90


1.482,90

1.482,90


1.017,10

7.500,00


1.600,64

9.100,64


5.031,52

5.031,52


4.115,66

915,86


4.069,12

Total Gr. Progra. . . 

.

327


FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

32700


JUVENTUD.

7.500,00


9.591,23

17.091,23

16.127,15

16.127,15

13.213,07

2.914,08


964,08

32701


PROGRAMA ADJ

21.077,25

4.000,00

25.077,25

25.077,25

25.077,25

23.925,59

1.151,66


32702

PROGRAMA GUADALINFO

22.514,04

926,99


23.441,03

22.976,59

22.976,59

21.682,58

1.294,01

464,44


51.091,29

14.518,22

65.609,51

64.180,99

64.180,99

58.821,24

5.359,75

1.428,52


Total Gr. Progra. . . 

.

10.970,99



221.414,91

20.610,74

200.804,17

221.414,91

232.385,90

-6.888,34

239.274,24

Total Política

33

CULTURA.


Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

8

Área de Gasto :

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.



33000

PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.

228.808,92

-32.529,77

196.279,15

187.186,84

187.186,84

151.137,98

36.048,86

9.092,31


228.808,92

-32.529,77

196.279,15

187.186,84

187.186,84

151.137,98

36.048,86

9.092,31


Total Gr. Progra. . . 

.

334



PROMOCIÓN CULTURAL.

33400


SUBVENCIONES DE CULTURA

31.701,00

1.344,00

33.045,00

25.344,00

25.344,00

18.844,00

6.500,00


7.701,00

31.701,00

1.344,00

33.045,00

25.344,00

25.344,00

18.844,00

6.500,00


7.701,00

Total Gr. Progra. . . 

.

337


INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE

33700

CINE - TEATRO MUNICIPAL



31.000,00

7.467,44


38.467,44

29.119,51

29.119,51

24.183,26

4.936,25

9.347,93


31.000,00

7.467,44


38.467,44

29.119,51

29.119,51

24.183,26

4.936,25

9.347,93


Total Gr. Progra. . . 

.

338



FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

33800


FIESTAS MAYORES

58.000,00

39.502,65

97.502,65

95.902,19

95.902,19

79.556,53

16.345,66

1.600,46

58.000,00

39.502,65

97.502,65

95.902,19

95.902,19

79.556,53

16.345,66

1.600,46

Total Gr. Progra. . . 

.

27.741,70



337.552,54

63.830,77

273.721,77

337.552,54

365.294,24

15.784,32

349.509,92

Total Política

34

DEPORTE.


340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

34000

DEPORTES


195.331,24

-32.136,21

163.195,03

165.676,27

165.542,45

144.670,86

20.871,59

-2.347,42

195.331,24

-32.136,21

163.195,03

165.676,27

165.542,45

144.670,86

20.871,59

-2.347,42

Total Gr. Progra. . . 

.

341



PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

34100


SUBVENCIONES DE DEPORTES.

50.800,00

14.493,75

65.293,75

65.257,61

65.257,61

49.521,00

15.736,61

36,14

34101


FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

8.027,00


8.027,00

8.027,00


8.027,00

2.638,95


5.388,05

50.800,00

22.520,75

73.320,75

73.284,61

73.284,61

52.159,95

21.124,66

36,14

Total Gr. Progra. . . 



.

342


INSTALACIONES DEPORTIVAS.

34200


INSTALACIONES DEPORTIVAS

20.000,00

8.355,91

28.355,91

24.426,32

24.426,32

24.269,02

157,30


3.929,59

20.000,00

8.355,91

28.355,91

24.426,32

24.426,32

24.269,02

157,30


3.929,59

Total Gr. Progra. . . 

.

1.618,31


263.387,20

42.153,55

221.099,83

263.253,38

264.871,69

-1.259,55

266.131,24

Total Política



Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

9

Área de Gasto :

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

40.331,00

850.759,13

134.909,01

715.716,30

850.625,31

890.956,31

883.741,25

7.215,06


Total Área de Gasto

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

10

Área de Gasto :

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

43

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS 



EMPRESAS.

431


COMERCIO.

43100


COMERCIO

25.000,00

-761,09

24.238,91



12.338,04

12.338,04

4.643,88

7.694,16


11.900,87

25.000,00

-761,09

24.238,91



12.338,04

12.338,04

4.643,88

7.694,16


11.900,87

Total Gr. Progra. . . 

.

432


INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

43200


LAS CABEZAS 2012

15.000,00

2.204,80

17.204,80

17.189,34

17.189,34

16.428,25

761,09


15,46

15.000,00

2.204,80

17.204,80

17.189,34

17.189,34

16.428,25

761,09


15,46

Total Gr. Progra. . . 

.

433


DESARROLLO EMPRESARIAL.

43300


DESARROLLO EMPRESARIAL

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

111.089,46

Total Gr. Progra. . . 

.

11.916,33



140.616,84

8.455,25


132.161,59

140.616,84

152.533,17

112.533,17

40.000,00

Total Política

49

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.



493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS

49300


CONSUMO

10.700,00

10.700,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

200,00

10.700,00



10.700,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

200,00

Total Gr. Progra. . . 



.

200,00


10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.700,00

10.700,00

Total Política

12.116,33

151.116,84

8.455,25

142.661,59

151.116,84

163.233,17

50.700,00

112.533,17

Total Área de Gasto


Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

11

Área de Gasto :

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS 


COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS


PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91

ÓRGANOS DE GOBIERNO.



912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

91200

ORGANOS DE GOBIERNO



412.373,86

-36.160,69

376.213,17

368.861,13

368.861,13

367.275,09

1.586,04

7.352,04


412.373,86

-36.160,69

376.213,17

368.861,13

368.861,13

367.275,09

1.586,04

7.352,04


Total Gr. Progra. . . 

.

7.352,04



368.861,13

1.586,04


367.275,09

368.861,13

376.213,17

-36.160,69

412.373,86

Total Política

92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.



920

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

92000

Administración General



912.127,69

924.505,42

1.836.633,11

1.725.194,96

1.719.465,60

1.563.631,39

155.834,21

117.167,51

92001

ADMINISTRACION PERSONAL



239.416,61

-49.132,39

190.284,22

164.755,49

164.755,49

159.258,91

5.496,58

25.528,73

92002

POLÍTICA TERRITORIAL



6.000,00

6.000,00


4.602,89

4.602,89


4.083,80

519,09


1.397,11

92003


LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

435.745,98

-160.602,97

275.143,01

211.971,96

211.971,96

209.740,53

2.231,43


63.171,05

1.593.290,28

714.770,06

2.308.060,34

2.106.525,30

2.100.795,94

1.936.714,63

164.081,31

207.264,40

Total Gr. Progra. . . 

.

922


COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

92200

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 



INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

13.803,20

267,99

14.071,19



11.025,62

11.025,62

11.025,62

3.045,57


13.803,20

267,99


14.071,19

11.025,62

11.025,62

11.025,62

3.045,57

Total Gr. Progra. . . 

.

924


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

92401


PARTICIPACION CIUDADANA

3.500,00


1.542,00

5.042,00


4.867,61

4.867,61


4.010,31

857,30


174,39

92402


COMUNICACION

56.000,00

56.000,00

55.265,13

55.265,13

55.157,61

107,52

734,87


59.500,00

1.542,00


61.042,00

60.132,74

60.132,74

59.167,92

964,82

909,26


Total Gr. Progra. . . 

.

211.219,23



2.177.683,66

165.046,13

2.006.908,17

2.171.954,30

2.383.173,53

716.580,05

1.666.593,48

Total Política

93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.



931

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

93100

ADMINISTRACION FINANCIERA



555.107,27

-155.661,62

399.445,65

389.082,84

389.034,28

383.865,92

5.168,36

10.411,37

555.107,27

-155.661,62

399.445,65

389.082,84

389.034,28

383.865,92

5.168,36

10.411,37

Total Gr. Progra. . . 

.


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