Obligaciones reconocidas
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
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Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 4 Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 49.314,38 2.570,01
51.884,39 41.432,61 41.432,61 38.934,61 2.498,00 10.451,78 Total Gr. Progra. . . . 68.310,14 223.175,16 22.620,26 200.554,90 223.175,16 291.485,30 33.165,95 258.319,35 Total Política 1.131.157,90 5.031.462,91 411.101,79 4.620.361,12 5.031.462,91 6.162.620,81 4.264.324,48 1.898.296,33 Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 5 Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 221
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 22100 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS 30.500,00 18.027,60 48.527,60 47.430,35 47.430,35 46.859,14 571,21
1.097,25 30.500,00 18.027,60 48.527,60 47.430,35 47.430,35 46.859,14 571,21
1.097,25 Total Gr. Progra. . . . 1.097,25
47.430,35 571,21
46.859,14 47.430,35 48.527,60 18.027,60 30.500,00 Total Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 23100 Asistencia Social Primaria 316.239,21 27.524,04 343.763,25 286.662,70 286.662,70 274.270,54 12.392,16 57.100,55 23101 Taller Ocupacional 69.143,67 -17.474,29 51.669,38 50.843,24 50.843,24 48.839,14 2.004,10 826,14
23102 Centro de Tratamiento de Drogodependientes 73.800,63 23,84
73.824,47 72.402,16 72.402,16 69.631,84 2.770,32 1.422,31
23103 Centro de Día 7.260,00 19,74
7.279,74 6.835,12
6.835,12 4.011,78
2.823,34 444,62
23104 Promoción Igualdad de Género 70.763,52 -803,82
69.959,70 67.379,60 67.379,60 63.925,15 3.454,45 2.580,10
23105 Servicio de Ayuda a Domicilio 1.000,00 569.790,28 570.790,28 570.790,28 570.790,28 527.704,51 43.085,77 23106
CIUDADES ANTE LAS DROGAS. 5.783,00
5.783,00 3.113,45
3.113,45 3.113,45
2.669,55 23107
CIUADES ANTE LAS DROGAS 16/17 7.106,47
7.106,47 7.106,47
538.207,03 591.969,26 1.130.176,29 1.058.026,55 1.058.026,55 991.496,41 66.530,14 72.149,74 Total Gr. Progra. . . . 72.149,74 1.058.026,55 66.530,14 991.496,41 1.058.026,55 1.130.176,29 591.969,26 538.207,03 Total Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO. 241 FOMENTO DEL EMPLEO. 24100 FOMENTO DEL EMPLEO 16.586,64 3.578,70
20.165,34 12.665,34 12.665,34 12.665,34 7.500,00 24104
PROGRAMA DINAMIZACIÓN ADOLESCENTES Y JÓVENES "RIBETE 2013" 90.269,75 90.269,75 89.925,47 89.925,47 89.925,47 344,28
24105 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN 440.400,00 440.400,00 440.400,00 24106
PROGRAMA EMPLEO@ 30+ 278.700,00 278.700,00 278.700,00 24111 PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2015/2016 226.736,49 226.736,49 122.361,67 122.361,67 117.444,03 4.917,64
104.374,82 Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 6 Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 24112 PROG. EXTRAOR. AYUDA CONTRATACION 2015/2016. 163.540,23 163.540,23 97.292,96 97.292,96 88.722,69 8.570,27 66.247,27 16.586,64 1.203.225,17 1.219.811,81 322.245,44 322.245,44 308.757,53 13.487,91 897.566,37 Total Gr. Progra. . . . 897.566,37 322.245,44 13.487,91 308.757,53 322.245,44 1.219.811,81 1.203.225,17 16.586,64 Total Política 970.813,36 1.427.702,34 80.589,26 1.347.113,08 1.427.702,34 2.398.515,70 585.293,67 1.813.222,03 Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 7 Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 31 SANIDAD.
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 31100 Protección de la Salubridad Pública 28.825,85 -421,37
28.404,48 28.404,48 28.404,48 20.090,53 8.313,95 28.825,85 -421,37 28.404,48 28.404,48 28.404,48 20.090,53 8.313,95
Total Gr. Progra. . . . 28.404,48 8.313,95 20.090,53 28.404,48 28.404,48 -421,37 28.825,85 Total Política 32 EDUCACIÓN. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 32301
GUARDERÍA MUNICIPAL. 168.682,95 -33.977,81 134.705,14 131.565,25 131.565,25 121.983,38 9.581,87
3.139,89 32302
EDUCACIÓN PRIMARIA,. COLEGIOS. 12.000,00 7.970,61 19.970,61 18.593,76 18.593,76 13.840,50 4.753,26
1.376,85 180.682,95 -26.007,20 154.675,75 150.159,01 150.159,01 135.823,88 14.335,13 4.516,74 Total Gr. Progra. . . . 325
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 32500 CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR 3.000,00 3.000,00
2.043,39 2.043,39
2.043,39 956,61
3.000,00 3.000,00
2.043,39 2.043,39
2.043,39 956,61
Total Gr. Progra. . . . 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION. 5.000,00
1.600,64 6.600,64
3.548,62 3.548,62
2.632,76 915,86
3.052,02 32601
INFANCIA 2.500,00
2.500,00 1.482,90
1.482,90 1.482,90
1.017,10 7.500,00
1.600,64 9.100,64
5.031,52 5.031,52
4.115,66 915,86
4.069,12 Total Gr. Progra. . . . 327
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 32700
JUVENTUD. 7.500,00
9.591,23 17.091,23 16.127,15 16.127,15 13.213,07 2.914,08
964,08 32701
PROGRAMA ADJ 21.077,25 4.000,00 25.077,25 25.077,25 25.077,25 23.925,59 1.151,66
32702 PROGRAMA GUADALINFO 22.514,04 926,99
23.441,03 22.976,59 22.976,59 21.682,58 1.294,01 464,44
51.091,29 14.518,22 65.609,51 64.180,99 64.180,99 58.821,24 5.359,75 1.428,52
Total Gr. Progra. . . . 10.970,99 221.414,91 20.610,74 200.804,17 221.414,91 232.385,90 -6.888,34 239.274,24 Total Política 33 CULTURA.
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 8 Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 33000 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA. 228.808,92 -32.529,77 196.279,15 187.186,84 187.186,84 151.137,98 36.048,86 9.092,31
228.808,92 -32.529,77 196.279,15 187.186,84 187.186,84 151.137,98 36.048,86 9.092,31
Total Gr. Progra. . . . 334 PROMOCIÓN CULTURAL. 33400
SUBVENCIONES DE CULTURA 31.701,00 1.344,00 33.045,00 25.344,00 25.344,00 18.844,00 6.500,00
7.701,00 31.701,00 1.344,00 33.045,00 25.344,00 25.344,00 18.844,00 6.500,00
7.701,00 Total Gr. Progra. . . . 337
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 33700 CINE - TEATRO MUNICIPAL 31.000,00 7.467,44
38.467,44 29.119,51 29.119,51 24.183,26 4.936,25 9.347,93
31.000,00 7.467,44
38.467,44 29.119,51 29.119,51 24.183,26 4.936,25 9.347,93
Total Gr. Progra. . . . 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 33800
FIESTAS MAYORES 58.000,00 39.502,65 97.502,65 95.902,19 95.902,19 79.556,53 16.345,66 1.600,46 58.000,00 39.502,65 97.502,65 95.902,19 95.902,19 79.556,53 16.345,66 1.600,46 Total Gr. Progra. . . . 27.741,70 337.552,54 63.830,77 273.721,77 337.552,54 365.294,24 15.784,32 349.509,92 Total Política 34 DEPORTE.
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 34000 DEPORTES
195.331,24 -32.136,21 163.195,03 165.676,27 165.542,45 144.670,86 20.871,59 -2.347,42 195.331,24 -32.136,21 163.195,03 165.676,27 165.542,45 144.670,86 20.871,59 -2.347,42 Total Gr. Progra. . . . 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 34100
SUBVENCIONES DE DEPORTES. 50.800,00 14.493,75 65.293,75 65.257,61 65.257,61 49.521,00 15.736,61 36,14 34101
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 8.027,00
8.027,00 8.027,00
8.027,00 2.638,95
5.388,05 50.800,00 22.520,75 73.320,75 73.284,61 73.284,61 52.159,95 21.124,66 36,14 Total Gr. Progra. . . . 342
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 34200
INSTALACIONES DEPORTIVAS 20.000,00 8.355,91 28.355,91 24.426,32 24.426,32 24.269,02 157,30
3.929,59 20.000,00 8.355,91 28.355,91 24.426,32 24.426,32 24.269,02 157,30
3.929,59 Total Gr. Progra. . . . 1.618,31
263.387,20 42.153,55 221.099,83 263.253,38 264.871,69 -1.259,55 266.131,24 Total Política Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 9 Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 40.331,00 850.759,13 134.909,01 715.716,30 850.625,31 890.956,31 883.741,25 7.215,06
Total Área de Gasto Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 10 Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 431
COMERCIO. 43100
COMERCIO 25.000,00 -761,09 24.238,91 12.338,04 12.338,04 4.643,88 7.694,16
11.900,87 25.000,00 -761,09 24.238,91 12.338,04 12.338,04 4.643,88 7.694,16
11.900,87 Total Gr. Progra. . . . 432
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 43200
LAS CABEZAS 2012 15.000,00 2.204,80 17.204,80 17.189,34 17.189,34 16.428,25 761,09
15,46 15.000,00 2.204,80 17.204,80 17.189,34 17.189,34 16.428,25 761,09
15,46 Total Gr. Progra. . . . 433
DESARROLLO EMPRESARIAL. 43300
DESARROLLO EMPRESARIAL 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 111.089,46 Total Gr. Progra. . . . 11.916,33 140.616,84 8.455,25
132.161,59 140.616,84 152.533,17 112.533,17 40.000,00 Total Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 49300
CONSUMO 10.700,00 10.700,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 200,00 10.700,00 10.700,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 200,00 Total Gr. Progra. . . . 200,00
10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.700,00 10.700,00 Total Política 12.116,33 151.116,84 8.455,25 142.661,59 151.116,84 163.233,17 50.700,00 112.533,17 Total Área de Gasto
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 14:49:49 22/06/2017 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA (2016) Pág. 11 Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. GASTOS
COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GRUPO PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 412.373,86 -36.160,69 376.213,17 368.861,13 368.861,13 367.275,09 1.586,04 7.352,04
412.373,86 -36.160,69 376.213,17 368.861,13 368.861,13 367.275,09 1.586,04 7.352,04
Total Gr. Progra. . . . 7.352,04 368.861,13 1.586,04
367.275,09 368.861,13 376.213,17 -36.160,69 412.373,86 Total Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 92000 Administración General 912.127,69 924.505,42 1.836.633,11 1.725.194,96 1.719.465,60 1.563.631,39 155.834,21 117.167,51 92001 ADMINISTRACION PERSONAL 239.416,61 -49.132,39 190.284,22 164.755,49 164.755,49 159.258,91 5.496,58 25.528,73 92002 POLÍTICA TERRITORIAL 6.000,00 6.000,00
4.602,89 4.602,89
4.083,80 519,09
1.397,11 92003
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 435.745,98 -160.602,97 275.143,01 211.971,96 211.971,96 209.740,53 2.231,43
63.171,05 1.593.290,28 714.770,06 2.308.060,34 2.106.525,30 2.100.795,94 1.936.714,63 164.081,31 207.264,40 Total Gr. Progra. . . . 922
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 13.803,20 267,99 14.071,19 11.025,62 11.025,62 11.025,62 3.045,57
13.803,20 267,99
14.071,19 11.025,62 11.025,62 11.025,62 3.045,57 Total Gr. Progra. . . . 924
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401
PARTICIPACION CIUDADANA 3.500,00
1.542,00 5.042,00
4.867,61 4.867,61
4.010,31 857,30
174,39 92402
COMUNICACION 56.000,00 56.000,00 55.265,13 55.265,13 55.157,61 107,52 734,87
59.500,00 1.542,00
61.042,00 60.132,74 60.132,74 59.167,92 964,82 909,26
Total Gr. Progra. . . . 211.219,23 2.177.683,66 165.046,13 2.006.908,17 2.171.954,30 2.383.173,53 716.580,05 1.666.593,48 Total Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 93100 ADMINISTRACION FINANCIERA 555.107,27 -155.661,62 399.445,65 389.082,84 389.034,28 383.865,92 5.168,36 10.411,37 555.107,27 -155.661,62 399.445,65 389.082,84 389.034,28 383.865,92 5.168,36 10.411,37 Total Gr. Progra. . . .
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