Dinas kesehatan kabupaten bogor jln. Raya tegar beriman desa pakansari kecamatan cibinong


Download 9.66 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana27.07.2017
Hajmi9.66 Kb.
#12149
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

-
                         
-
                        
4.882.481.000
         
-
                          
-
                        
4.882.481.000
            
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
- Cakupan pelayanan Gawat darurat
- Cakupan pelayanan Gawat darurat 
Level  1 yg harus diberikan sarana 
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Level 1 yg harus diberikan sarana
Paru-paru/RS Mata
kesehatan (RS) di kabupaten/Kota
-
Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU
Jumlah luasan ruangan yang dibangun
1 unit
4.882.481.000
           
4.882.481.000
               
- Cakupan pengawasan terhadap obat  
dan makanan berbahaya
1 02 01
12 Program Pengawasan dan Pengendalian
- Cakupan pengawasan terhadap obat
39.990.000
             
90.256.000
            
128.785.200
            
141.663.720
            
155.830.092
           
171.413.101
           
727.938.113
               
Kesehatan Makanan
dan makanan berbahaya
-
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Jumlah dokumen hasil pemantauan IRTP pasca 
rekomendasi
39.990.000
                
1 dokumen
53.455.000
               
1 dokumen
90.485.200
                
1 dokumen
99.533.720
                
1 dokumen
109.487.092
             
1 dokumen
120.435.801
              
513.386.813
                  
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai 
usulan layak konsumsi
122 industri
122 industri
122 industri
122 industri
122 industri
-
Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka  
sertifikasi produk pangan (SPPIRT)
Jumlah peserta penyuluhan 
-
                            
70 orang
36.801.000
               
70 orang
38.300.000
                
70 orang
42.130.000
                
70 orang
46.343.000
               
70 orang
50.977.300
                
214.551.300
                  
-
Cakupan Rumah dengan bebas 
jentik
1 02 01 21 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
348.540.500
           
415.410.000
           
789.270.000
            
868.197.000
            
955.016.700
           
1.050.518.370
        
4.426.952.570
            
- Prosentase TTU yg memenuhi 
syarat
Prosentase TTU yg memenuhi syarat
Prosentase TPM yg memenuhi syarat
Cakupan JAGA memenuhi syarat
Cakupan SAB memenuhi syarat
-
Prosentase TPM yg memenuhi 
syarat
-
Pengawasan Hygiene dan sanitasi  tempat-  tempat  
Umum
Jumlah Tempat-tempat umum yang di bina
15.000.000
                
25 TTU
24.300.000
               
30 TTU
77.455.000
                
30 TTU
85.200.500
                
30 TTU
93.720.550
               
30 TTU
103.092.605
              
398.768.655
                  
- Cakupan JAGA memenuhi syarat
-
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Juml. RW yang di picu  untuk stop buang air 
besar  sembarangan
298.390.000
              
120 RW, 80 desa
331.810.000
             
120 RW,90 desa
407.030.000
              
120 RW,90 desa
447.733.000
              
120 RW,90 desa
492.506.300
             
120 RW,90 desa
541.756.930
              
2.519.226.230
               
- Cakupan SAB memenuhi syarat
-
Pengawasan Hygiene dan sanitasi Tempat
Jumlah TPM yang dibina
35.150.500
                
70 TPM
44.300.000
               
80 TPM
150.107.000
              
80 TPM
165.117.700
              
80 TPM
181.629.470
             
80 TPM
199.792.417
              
776.097.087
                  
-
Rapat kerja Program Pengembangan Lingkungan 
sehat
Jumlah rapat kerja  pengembangan kesehatan  
lingkungan
-
                            
3 kali
15.000.000
               
3 kali
15.000.000
                
3 kali
16.500.000
                
3 kali
18.150.000
               
3 kali
19.965.000
                
84.615.000
                   
-  Pengawasan Kualitas lingkungan
Jumlah desa yang dipantau
8 desa
139.678.000
              
8 desa
153.645.800
              
8 desa
169.010.380
             
8 desa
185.911.418
              
648.245.598
                  
- Cakupan Desa Siaga Aktif
1 02 01 19 14 Program Promosi Kesehatan dan
Cakupan Desa Siaga Aktif
899.444.450
           
9.803.825.000
        
3.368.473.950
         
3.705.321.345
         
4.075.853.480
        
4.483.438.827
        
17.409.019.407
          
- Cakupan penyuluhan kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat;
kelompok di tk. Desa
-
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Jumlah media penyuluhan kesehatan yg 
diadakan
479.429.950
              
13 jenis
507.500.000
             
15 jenis
1.932.894.850
           
15 jenis
2.126.184.335
           
15 jenis
2.338.802.769
          
15 jenis
2.572.683.045
           
9.957.494.949
               
- Ratio posyandu persatuan balita
-
Penyuluhan Kesehatan
Jumlah penyuluhan kesehatan yang 
dilaksanakan
199.426.000
              
10 kel.potensial, 1 
kl seminar. 12 
siaran radio, 20 kl 
berita kesehatan
193.800.000
             
10 kel.potensial, 1 
kl seminar. 12 
siaran radio, 20 kl 
berita kesehatan
361.544.850
              
10 kel.potensial, 1 
kl seminar. 12 
siaran radio, 20 kl 
berita kesehatan
397.699.335
              
10 kel.potensial, 
1 kl seminar. 12 
siaran radio, 20 
kl berita 
kesehatan
417.584.302
             
10 kel.potensial, 
1 kl seminar. 12 
siaran radio, 20 
kl berita 
kesehatan
438.463.517
              
2.008.518.004
               
-
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas  
sektor
Jumlah fasilitasi  UKBM dan pembinaan 
kesehatan lintas sektor 
125.340.000
              
2 ds P2WKSS, 40 
sekolah sehat, 40 
posyandu
356.000.000
             
2 ds P2WKSS, 40 
sekolah sehat, 40 
posyandu
574.034.250
              
2 ds P2WKSS, 40 
sekolah sehat, 40 
posyandu
631.437.675
              
2 ds P2WKSS, 40 
sekolah sehat, 40 
posyandu
694.581.443
             
2 ds P2WKSS, 40 
sekolah sehat, 40 
posyandu
764.039.587
              
3.145.432.954
               
-
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
Jumlah fasilitasi operasional Kabupaten Sehat 
yang dilaksanakan
95.248.500
                
1 paket
148.525.000
             
1 paket
250.000.000
              
1 paket
275.000.000
              
1 paket
302.500.000
             
1 paket
332.750.000
              
1 paket
1.404.023.500
               
-
Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK
Jumlah rapat kerja bidang promosi dan SDK 
yang dilaksanakan
4 kali
40.000.000
               
4 kali
50.000.000
                
4 kali
55.000.000
                
4 kali
91.384.967
               
4 kali
132.952.679
              

INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL 
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
7
                               
8
9
                              
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR 
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
-
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan  Hari 
Kesehatan Nasional ( HKN ) yang dilaksanakan
1 kali
200.000.000
              
220.000.000
              
231.000.000
             
242.550.000,00
         
893.550.000
                  
-
-
                               
-
                                
4 Meningkat
1 Tersedianya
15 Program Pelayanan Administrasi
13.190.288.437
       
15.990.020.000
      
14.248.013.406
       
15.672.376.747
       
17.239.176.421
      
18.962.656.063
       
95.302.531.074
          
nya 
sarana dan
Perkantoran
kapasitas 
prasarana
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Jumlah legalitas alat surat menyurat yang 
dibeli 
3.600.000
                 
530 bh materai 6000
4.380.000
                 
530 bh materai 6000
4.380.000
                  
530 bh materai 6000
4.380.000
                  
530 bh materai 6000
4.380.000
                 
530 bh materai 6000
4.380.000
                 
530 bh materai 6000
25.500.000
                   
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
sumber daya
kerja yang
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air  
dan listrik
 Jumlah jasa kantor untuk pembayaran 
rekening air, telepon dan listrik 
391.895.403
              
11 sambungan
1.012.788.000
          
11 sambungan
528.000.000
              
11 sambungan
580.800.000
              
11 sambungan
638.880.000
             
11 sambungan
702.768.000
              
11 sambungan
3.855.131.403
               
prasarana
2 Meningkatnya
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 
Kendaraan Dinas/operasional
 Jumlah STNK kendaraan  dinas operasional  
yang diperpanjang 
20.020.900
                
43 unit
16.803.000
               
41 unit
17.658.000
                
41 unit
19.423.800
                
41 unit
21.366.180
               
41 unit
23.502.798
                
41 unit
118.774.678
                  
kualitas
kualitas
-
Penyediaan  Jasa Kebersihan Kantor
 Jumlah petugas kebersihan  pemerintah daerah 
297.357.990
              
13 org/thn
290.640.000
             
12 org/thn
300.000.000
              
13 org/thn
330.000.000
              
13 org/thn
363.000.000
             
13 org/thn
399.300.000
              
13 org/thn
1.980.297.990
               
 Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang 
dibayarkan 
 Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih  yang dibeli 
aparatur
sumber daya
-
Penyediaan Alat  Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli
159.182.620
              
72 jenis
203.266.000
             
75 jenis
275.781.406
              
75 jenis
303.359.547
              
75 jenis
333.695.501
             
75 jenis
367.065.051
              
75 jenis
1.642.350.125
               
kesehatan
-
Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan
 Jumlah barang cetakan dan penggandaan  yang 
dibeli 
935.993.950
              
216 jenis
1.212.304.000
          
208 jenis
1.165.000.000
           
210 jenis
1.281.500.000
           
210 jenis
1.409.650.000
          
210 jenis
1.550.615.000
           
210 jenis
7.555.062.950
               
3 Meningkatnya
-
Penyediaan komponen instalasi  
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan 
bangunan kantor
24.492.000
                
12 macam
12.753.000
               
13 macam
22.635.000
                
13 macam
24.898.500
                
13 macam
27.388.350
               
13 macam
30.127.185
                
13 macam
142.294.035
                  
kinerja Dinas
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan yang dibeli
18.139.500
                
4 jenis 
18.840.000
               
4 jenis
19.200.000
                
4 jenis
21.120.000
                
4 jenis
23.232.000
               
4 jenis
25.555.200
                
4 jenis
126.086.700
                  
Kesehatan
19 buku
-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik yang dibeli
28.856.500
                
3 jenis
44.040.000
               
4 jenis
34.764.000
                
4 jenis
38.240.400
                
4 jenis
42.064.440
               
4 jenis
46.270.884
                
4 jenis
234.236.224
                  
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minum untuk 
rapat  koordinasi internal
122.187.400
              
478
122.200.000
             
478
134.420.000
              
478
147.862.000
              
478
162.648.200
             
478
178.913.020
              
478
868.230.620
                  
Jumlah Jamuan untuk tamu kantor
1000
1000
1000
1000
1000
1000
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 
dan luar daerah
 Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 
ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan 
709.568.174
              
1701 kali
1.074.890.000
          
1786 kali
860.600.000
              
1875 kali
946.660.000
              
1969 kali
1.041.326.000
          
2000 kali
1.145.458.600
           
5.778.502.774
               
-
Penyediaan  jasa tenaga pendukung  
administrasi/teknis perkantoran
Jumlah pegawai honor yang di gaji
10.243.025.000
         
674 orang
11.680.650.000
        
607 orang
10.524.400.000
         
607 orang
11.576.840.000
          
607 orang
12.734.524.000
        
607 orang
14.007.976.400
         
70.767.415.400
             
-
Penyediaan Pel.  Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan 
administrasinya
103.969.000
              
2132 orang
27.791.000
               
2132 orang
32.480.000
                
2132 orang
35.728.000
                
2132 orang
39.300.800
               
2132 orang
43.230.880
                
282.499.680
                  
-
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah penyediaan administrasi barang yang 
dilaksanakan
-
                            
12 bulan
30.550.000
               
12 bulan
60.000.000
                
12 bulan
66.000.000
                
12 bulan
72.600.000
               
12 bulan
79.860.000
                
309.010.000
                  
-
Penyediaan Pelayanan  Keamanan Kantor
Jumlah petugas  keamanan kantor 
132.000.000
              
7 orang
238.125.000
             
7 orang
238.125.000
              
7 orang
261.937.500
              
7 orang
288.131.250
             
7 orang
316.944.375
              
1.475.263.125
               
-
Penyediaan  Pelayanaan arsip SKPD
Jumlah pelayanan arsip dinas
-
                            
-
                           
-
                               
12 bulan
30.570.000
                
12 bulan
33.627.000
                
12 bulan
36.989.700
               
12 bulan
40.688.670
                
141.875.370
                  
16 Program Peningkatan sarana dan
1.920.538.352
        
8.835.336.000
        
4.922.225.000
         
3.082.986.500
         
3.338.772.415
        
3.606.621.285
        
23.350.101.552
          
Prasarana Aparatur
-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli
-
                            
42 unit
6.349.306.000
          
2 unit mobil
390.000.000
              
10 unit motor
429.000.000
              
471.900.000
             
519.090.000
              
8.159.296.000
               
2unit motor
-
Pengadaan Mebelair
Jumlah mebelair yang diadakan
135.018.400
              
4 jenis
163.974.000
             
7 jenis
305.000.000
              
5 jenis
335.500.000
              
5 jenis
369.050.000
             
5 jenis
405.955.000
              
5 jenis
1.714.497.400
               
-
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dibeli
95.255.100
                
11 jenis
429.187.000
             
11 jenis
272.938.000
              
11 jenis
300.231.800
              
11 jenis
330.254.980
             
11 jenis
363.280.478
              
11 jenis
1.791.147.358
               
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala  Gedung Kantor
Jumlah luasan gedung kantor yang di pelihara
186.403.800
              
4110 M2
208.585.000
             
4110 M2
300.000.000
              
4110 M2
330.000.000
              
4110 M2
363.000.000
             
4110 M2
399.300.000
              
4110 M2
1.787.288.800
               
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda empat yang 
dipelihara
190.992.800
              
23 kendaraan
229.000.000
             
23 kendaraan
250.000.000
              
23 kendaraan
275.000.000
              
23 kendaraan
302.500.000
             
23 kendaraan
332.750.000
              
23 kendaraan
1.580.242.800
               
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 
dipelihara
98.541.000
                
4 jenis
117.450.000
             
4 jenis
180.000.000
              
4 jenis
198.000.000
              
4 jenis
217.800.000
             
4 jenis
228.690.000
              
4 jenis
1.040.481.000
               
-
Rehabilitasi  Rumah Dinas Dokter Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas dokter puskesmas 
yang direhab
895.603.279
              
6  unit
655.436.000
             
2 unit
562.426.000
              
3 unit
618.668.600
              
3 unit
649.602.030
             
3 unit
682.082.132
              
3 unit
4.063.818.041
               
-
Rehabilitasi  Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas paramedis 
puskesmas yang direhab
1.460.000
                 
1 unit
235.408.000
             
-
Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor  
Dinas Kesehatan
Jumlah ruangan yang dipartisi
135.706.273
              
1 Ruang
125.000.000
             
5 ruang
150.000.000
              
4 bidang
165.000.000
              
0
181.500.000
             
0
199.650.000
              
0
956.856.273
                  
3 subag
-
Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas 
Kesehatan
Luas turap yang dibangun
-
                            
1980   M2
2.119.510.000
           
-
Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas puskesmas yang di 
revitalisasi
-
                            
1  unit
392.351.000
              
1 unit
431.586.100
              
1 unit
453.165.405
             
1 unit
475.823.675,25
         
1 unit
1.752.926.180
               

INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL 
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
7
                               
8
9
                              
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR 
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
-  Pembangunan Rumah dinas Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas yang dibangun
-
                            
1 unit
321.990.000
             
1 unit
-
                                
1 unit
-
                               
1 unit
-
                                
1 unit
321.990.000
                  
-
Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas 
kesehatan
Jumlah sarana penunjang gudang vaksin dinas 
kesehatan yang di beli
181.557.700
              
181.557.700
                  
17 Program Peningkataan Disiplin
-
                             
312.400.000
           
343.640.000
            
378.004.000
            
415.804.400
           
457.384.840
           
1.907.233.240
            
Aparatur
-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya 
yang diadakan
-
                            
1.562 potong
312.400.000
             
1.562 potong
343.640.000
              
0
378.004.000
              
0
415.804.400
             
0
457.384.840
              
1.907.233.240
               
Perlengkapannya
18 Program Peningkatan Kapasitas
645.424.950
           
3.203.600.000
        
4.887.303.840
         
4.878.152.000
         
4.747.372.100
        
4.977.131.810
        
23.338.984.700
          
Sumber Daya Aparatur
-
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah pelaksanaan pengajian bagi pegawai 
dinas kesehatan
26.500.000
                
7 kali
30.000.000
               
7 kali
36.000.000
                
7 kali
39.600.000
                
7 kali
43.560.000
               
7 kali
47.916.000
                
223.576.000
                  
-
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 
Kesehatan
Jumlah penilaian angka kredit tenaga 
fungsional kesehatan
34.999.950
                
1200 or
35.000.000
               
1500 or
123.240.000
              
1500 or
129.402.000
              
1500 or
135.872.100
             
1500 or
149.459.310
              
607.973.360
                  
-
Pengiriman Peserta Bintek  Asuhan Persalinan 
Normal (APN)
Jumlah bidan yang tersertifikasi dalam APN
105.000.000
              
28 orang
140.000.000
             
40 orang
200.000.000
              
40 orang
250.000.000
              
40 orang
275.000.000
             
40 orang
302.500.000
              
1.272.500.000
               
-
Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan  
Asfiksia Bayi Baru Lahir
Jumlah bidan yang terlatih penatalaksanaan 
asfiksia Bayi baru lahir
45.500.000
                
40 orang
140.000.000
             
40 orang
140.000.000
              
80 orang
280.000.000
              
80 orang
294.000.000
             
80 orang
308.700.000
              
1.208.200.000
               
-
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat  
Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON)
Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana 
PPGDON
150.000.000
              
28 orang
140.000.000
             
40 orang
200.000.000
              
40 orang
220.000.000
              
40 orang
242.000.000
             
40 orang
266.200.000
              
1.218.200.000
               
-
Pengiriman peserta bimbingan teknis PONED
Jumlah bidan  yang terlatih dalam tatalaksana 
PONED
75.000.000
                
10 orang
75.000.000
               
66 orang
495.000.000
              
40 orang
210.000.000
              
40 orang
231.000.000
             
20 orang
200.000.000
              
1.286.000.000
               
-
Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD
Jumlah tenaga medis dan paramedis  yang 
terlatih dalam tatalaksana PPGD
148.425.000
              
78 orang
250.050.000
             
78 orang
300.000.000
              
94 orang
376.000.000
              
74 orang
303.400.000
             
74 orang
318.200.000
              
1.696.075.000
               
-
Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini  Intervensi  
Tumbuh Kembang (SDIDTK)
 Jumlah bidan/petugas kesehatan  yg dibintek  
dalam melaksanakan SDIDTK 
-
                            
40 orang
120.000.000
             
40 orang
132.000.000
              
40 orang
145.200.000
              
40 orang
159.720.000
             
40 orang
175.692.000
              
732.612.000
                  
-
Pengiriman  peserta Bimbingan Teknis Konselor 
Menyusui
 Jumlah tenaga pelaksana gizi   yg dilatih 
-
                            
20 orang
110.000.000
             
40 org
240.000.000
              
21 orang
126.000.000
              
-
                     
-
                           
-
                    
-
                            
476.000.000
                  
-
Bintek Pemantauan Pertumbuhan Balita
Jumlah petugas yang dilatih pemantauan 
pertumbuhan balita
-
                            
-
                       
-
                           
40 org
240.000.000
              
25 orang
125.000.000
              
25 orang
131.250.000
             
25 orang
137.812.500
              
634.062.500
                  
-
Pelatihan Akreditasi puskesmas
Jumlah tenaga yang dilatih akreditasi 
puskesmas
-
                            
704.950.000
             
704.950.000
                  
-
Bimbingan Teknis MTBS/M
 Jumlah bidan/petugas kesehatan  yg dibintek  
dalam melaksanakan MTBS/M 
15 orang
120.000.000
             
20 orang
125.000.000
              
20 orang
125.000.000
              
25 orang
130.000.000
             
25 orang
136.500.000
              
636.500.000
                  
-
Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk
Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana gizi 
buruk
60.000.000
                
-
                       
-
                           
40 org
240.000.000
              
40 org
240.000.000
              
40 org
240.000.000
             
40 org
240.000.000
              
1.020.000.000
               
-
Bintek Manajemen Program Gizi
Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana 
manajemen program gizi
-
                            
-
                       
-
                           
20 org
120.000.000
              
30 org
180.000.000
              
30 org
180.000.000
             
21 org
126.000.000
              
606.000.000
                  
-
Pelatihan Geriatri
Jumlah petugas yang dilatih  Geriatri
-
                            
-
                       
-
                           
40 org
200.000.000
              
27 org
135.000.000
              
27 org
135.000.000
             
27 org
135.000.000
              
605.000.000
                  
-
Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 
'dan Perempuan
Jumlah petugas yang dilatih dalam hal 
penanganan kekerasan terhadap anak dan 
perempuan
-
                            
-
                       
-
                           
40 org
200.000.000
              
40 org
200.000.000
              
40 org
200.000.000
             
40 org
200.000.000
              
800.000.000
                  
-
Pelatihan Mikrokopis Malaria
Jumlah petugas yang dilatih dalam hal 
mikroskopis malaria
-
                            
-
                       
-
                           
40 orang
120.000.000
              
-
                      
-
                            
-
                     
-
                           
-
                    
-
                            
120.000.000
                  
-
Pelatihan PPTM Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah petugas yang dilatih dalam 
pengendalian penyakit tidak menular
-
                            
-
                       
-
                           
40 orang
120.000.000
              
40 orang
120.000.000
              
-
                     
-
                           
-
                    
-
                            
240.000.000
                  
-
Pelatihan Manajemen Program Imunisasi
Jumlah petugas yang dilatih dalam Manajemen 
Imunisasi
-
                            
-
                       
-
                           
40 nakes
90.750.000
                
40 nakes
90.750.000
                
40 nakes
90.750.000
               
40 nakes
90.750.000
                
363.000.000
                  
-
Set Up Pelayanan HIV dan IMS
Jumlah puskesmas yg dilaksankaan set up 
pelayanan HIV dan IMS
-
                            
-
                       
-
                           
-
                      
-
                            
5 puskesmas
100.000.000
              
-
                     
-
                           
-
                    
-
                            
100.000.000
                  
-
Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas
Jumlah petugas yang dilatih dalam VCT 
-
                            
-
                       
-
                           
-
                      
-
                            
20 orang
90.000.000
                
20 orang
90.000.000
               
20 orang
90.000.000
                
270.000.000
                  
-
Peningkatan Kapasitas tenaga Keperawatan
Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa
-
                            
-
                       
-
                           
1 org
23.313.840
                
-
                            
-
                           
-
                            
23.313.840
                   
Melalui Program Tugas belajar Pendidikan
lanjutan S1 keperawatan dan NERS bagi
tenaga kesehatan di RS (Ban_Gub)
-
Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi
Jumlah tenaga kesehatan yang menerima 
insentif
-
                            
-
                       
1.338.600.000
          
10 dokter 
1.542.000.000
           
10 dokter 
1.696.200.000
           
10 dokter 
1.865.820.000
          
10 dokter 
2.052.402.000
           
10 dokter 
8.495.022.000
               
Dokter/drg dan Bidan PNS yang bertugas di
-
                            
-
                       
-
                           
56 bidan
-
                            
56 bidan
56 bidan
56 bidan
56 bidan
Puskesmas/desa Terpencil/sulit dijangkau
-
                            
-
                       
-
                           
-
                            
19 Program Peningkatan
453.666.878
           
550.000.000
           
801.800.000
            
881.980.000
            
970.178.000
           
1.067.195.800
        
4.655.205.678
            
Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan

INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL 
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
(OUTPUT)
2013
7
                               
8
9
                              
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR 
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
PROGRAM
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
DAN
2014
2015
2016
2017
2018
RENSTRA SKPD 2018
KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
-
Penyusunan laporan capaian kinerja  dan ikhtisar  
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 
yang disusun
24.998.087
                
5 jenis lap
25.000.000
               
5 jenis lap
40.000.000
                
5 jenis lap
44.000.000
                
5 jenis lap
48.400.000
               
5 jenis lap
53.240.000
                
235.638.087
                  
-
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan   semesteran   dinas 
kesehatan yang disusun
19.999.388
                
2 dok
20.000.000
               
2 dok
40.000.000
                
2 dok
44.000.000
                
2 dok
48.400.000
               
2 dok
53.240.000
                
225.639.388
                  
-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan  akhir tahun dinas 
kesehatan yang disusun
24.999.438
                
1 dok
25.000.000
               
1 dok
100.000.000
              
1 dok
110.000.000
              
1 dok
121.000.000
             
1 dok
133.100.000
              
514.099.438
                  
-
Penyusunan Perencanaan anggaran
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas 
Kesehatan yang disusun
99.973.986
                
6 jenis dok
150.000.000
             
6 jenis dok
175.000.000
              
6 jenis dok
192.500.000
              
6 jenis dok
211.750.000
             
6 jenis dok
232.925.000
              
1.062.148.986
               
-
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah administrasi keuangan yang efektif dan 
tepat waktu
149.999.990
              
3.000 SSP/SPM
175.000.000
             
3.000 SSP/SPM
256.800.000
              
3.000 SSP/SPM
282.480.000
              
3.000 SSP/SPM
310.728.000
             
3.000 SSP/SPM
341.800.800
              
1.516.808.790
               
-
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renstra SKPD
34.998.989
                
2 dok
25.000.000
               
2 dok
25.000.000
                
2 dok
27.500.000
                
2 dok
30.250.000
               
2 dok
33.275.000
                
176.023.989
                  
-
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen renja SKPD
15.000.000
                
16.500.000
                
18.150.000
               
19.965.000
                
-
Publikasi Kinerja
Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD
98.697.000
                
5 kali
130.000.000
             
5 kali
150.000.000
              
5 kali
165.000.000
              
5 kali
181.500.000
             
5 kali
199.650.000
              
924.847.000
                  
-
                                
TOTAL
324.828.537.000
    
374.122.696.346
     
408.705.184.757
     
448.904.157.397
    
493.483.129.265
     
2.372.088.039.865
      

Tahun  0
Tahun  1
Tahun  2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu
1 : 8.872
1 : 9.565
1 : 9.964
1 : 10.186
1 : 10.695
1 : 10.396
1 : 10.396
per satuan penduduk 
Jumlah puskesmas
101
101
101
101
101
101
Jumlah poliklinik
298
276
271
271
253
271
Jumlah pustu
86
86
106 (20 unit)
110 (4 unit)
119 (9 unit) 129 (10 unit)
Jumlah puskesmas + poliklinik + pustu
485
473
478
482
473
501
2
Rasio Rumah Sakit per satuan
1 : 307,355
1 : 310.091
1 : 340.229
1 : 350.878
1 : 337.736
1 : 326.538
1 :  326.538
penduduk 
Jumlah Rumah Sakit
13
13
13
13
15
16
3
Rasio dokter per satuan penduduk 
1 : 5.241
1 : 5.362
1 : 4.451
1 : 4.636
1 : 4.745
1 : 4.804
1 : 4.804
Jumlah dokter
821
835
1.070
             
1.059
             
1.066
             
1.084
             
Jumlah penduduk
4.302.974
                      
4.477.296
      
4.763.209
      
4.909.916
      
5.059.177
      
5.208.423
      
4
Rasio tenaga medis per satuan
1 : 3.947
1 : 4.026
1 : 3.989
1 : 3.645
1 : 3.324
1 : 3.113
1 : 3.113
penduduk 
Jumlah tenaga medis (dr, drg)
1.090
                             
1.112
             
1.194
             
1.347
             
1.522
             
1.673
             
Jumlah penduduk
4.302.974
                      
4.477.296
      
4.763.209
      
4.909.916
      
5.059.177
      
5.208.423
      
5
Cakupan komplikasi kebidanan yang
69,09
70,00
72,50
75,00
77,50
80,00
80,00
ditangani
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD
Tabel VI.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun  0
Tahun  1
Tahun  2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif
16.045
                           
17.018
           
18.189
           
18.862
           
20.730
           
22.069
           
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan
23.224
                           
24.311
           
25.088
           
25.150
           
26.749
           
27.586
           
6
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
67,20
85,00
86,25
87,50
88,75
90,00
90,00
memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes
78.078
                           
101.126
         
102.613
         
105.029
         
113.302
         
118.494
         
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin
116.120
                         
118.972
         
118.972
         
120.033
         
127.665
         
131.660
         
7
Persentase balita gizi buruk
0,080
0,079
0,061
0,042
0,031
0,021
0,021
8
Cakupan Desa/kelurahan Universal
71,08
77.08
81.07
85,00
             
90,00
             
95,00
             
95,00
                                 
Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa/Kelurahan UCI
307
                                
333
                
347
                
364
                
385
                
407
                
Jumlah seluruh Desa/Kelurahan
428
428
428
428
428
428
9
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
perawatan
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan
308
                                
308
                
244
                
262
                
196
                
136
                
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan
308
                                
308
                
244
                
262
                
196
                
136
                
10
Cakupan penemuan dan penanganan
78,75
76,12
80,73
81,00
81,50
82,00
82,00
penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati
3.571
                             
3.536
             
3.869
             
4.202
             
4.330
             
4.458
             
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)
3.174
                             
3.252
             
4.792
             
5.253
             
5.413
             
5.573
             
11
Cakupan penemuan dan
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Tahun  0
Tahun  1
Tahun  2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD
penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani
1.023
                             
2.393
             
1.769
             
1.816
             
1.871
             
1.927
             
Jumlah penderita DBD yang yang ditemukan
1.023
                             
2.393
             
1.769
             
1.816
             
1.871
             
1.927
             
12
Cakupan kunjungan bayi
73,61
87,87
90,00
91,25
92,50
93,75
93,75
Jumlah kunjungan bayi
81.114
                           
99.204
           
104.831
         
104.314
         
112.465
         
117.553
         
Jumlah bayi lahir hidup
110.187
                         
112.893
         
116.479
         
114.317
         
121.585
         
125.390
         
13
Cakupan puskesmas
252,50
252,50
252,50
252,50
252,50
252,50
252,50
Jumlah puskesmas
101
101
101
101
101
101
Jumlah kecamatan
40
40
40
40
40
40
14
Cakupan pembantu puskesmas
20,09
22,43
24,77
25,70
27,80
30,14
30,14
Jumlah pustu
86
96
106
110
119
129
Jumlah desa
428
428
428
428
428
428
15
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
86,22
91,30
92,30
93,00
94,00
95,00
95,00
Jumlah rumah/bangunan dengan bebas
17.836
                           
458.732
         
463.752
         
200.202
         
472.295
         
678.954
         
jentik
Jumlah rumah/ bangunan yang diperiksa
20.686
                           
502.423
         
502.423
         
215.267
         
502.423
         
714.720
         
16
Cakupan TTU (Tempat-Tempat
44,73
72,70
74,85
75,61
76,37
77,13
77,13
Umum) yang memenuhi syarat
Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan
221
                                
2.839
             
4.172
             
431
                
2.983
             
4.299
             
Jumlah TTU yang diperiksa
494
                                
3.905
             
5.574
             
570
                
3.906
             
5.574
             
17
Cakupan TPM (Tempat Pengolahan
58,03
70,70
87,08
87,94
88,80
89,66
89,66

Tahun  0
Tahun  1
Tahun  2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD
Makanan) yang memenuhi syarat
Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan
574
                                
1.790
             
3.140
             
1.276
             
2.247
             
3.233
             
Jumlah TPM yang diperiksa
989
                                
2.532
             
3.606
             
1.451
             
2.529
             
3.606
             
18
Cakupan SAB (Sarana Air Bersih)
56,50
38,50
68,77
69,18
69,59
70,00
70,00
yang memenuhi syarat
Jumlah SAB yang memenuhi syarat
15.555
           
39.702
           
16.031
           
28.119
           
40.412
           
Jumlah SAB yang diperiksa
40.406
           
57.733
           
23.174
           
40.406
           
57.733
           
19
Cakupan JAGA (Jamban Keluarga)
40,84
30,80
66,19
67,46
68,73
70,00
70,00
yang memenuhi syarat
Jumlah JAGA yg memenuhi syarat kesehatan
11.297
           
34.687
           
14.143
           
25.208
           
36.685
           
Jumlah JAGA yang diperiksa
36.675
           
52.406
           
20.964
           
36.675
           
52.406
           
20
Prosentase Sarana Kesehatan yang
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
berijin
Jumlah sarana kesehatan yang berijin 
857
                                
937
                
1.026
             
1.124
             
1.064
             
1.119
             
Target perijinan
857
                                
937
                
1.026
             
1.124
             
1.064
             
1.119
             
21
Prosentase pengadaan obat essensial
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah jenis obat generik berlogo  yang tersedia
89
100
151
132
132
132
Jumlah jenis obat yang ada
89
100
151
132
132
132
22
Cakupan pengawasan terhadap obat
0,00
41,07
42,07
43,03
44,04
45,00
45,00
dan makanan yang berbahaya
Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP  yang diperiksa
244
244
252
262
270
279

Tahun  0
Tahun  1
Tahun  2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinerja pada 
akhir periode RPJMD
Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP  yang ada
594
594
599
609
613
620
23
Cakupan Desa Siaga Aktif
N/A
43
85
128
171
214
214
Jumlah desa siaga yang aktif
43
85
128
171
214
Jumlah desa siaga yang dibentuk
43
85
128
171
214
24
Angka kelangsungan hidup bayi
61,86
64,01
66,04
67,41
69,25
71,09
71,09
25
Angka Usia Harapan Hidup
67,68
67,78
68,48
68,90
69,47
69,97
69,97

SPM
IKK
IKU
MDGs
1
2
3
4
5
1
Cakupan  Kunjungan Ibu hamil (K4)
90%
95%
2
Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani
80%
80%
80,0%
3
Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
90%
90%
90,0%
90%
4
Cakupan Pelayanan Nifas
90%
5
Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan  yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
100%
6
Persentase Puskesmas rawat inaap yg mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal 
emergensi dasar (PONED)
7
Persentase RS Kabupaten  yg melaksanakan pelayanan Obstetrik neonatal emergensi 
komperhensif (PONEK)
5
Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani 
80%
85%
6
Cakupan Kunjungan bayi
90%
90%
7
Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI
100%
100%
87,07%
8
Cakupan pelayanan anak balita
90%
90%
9
Cakupan  Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln  keluarga miskin
100%
10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100%
100%
100%
100%
11 Cakupan   Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan  Anak sekolah
100%
85%
12 Cakupan Peserta KB Aktif
70%
13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :
a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥ 2/100.000 
penduduk
b. Penemuan  penderita pneumonia balita
100%
100%
c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif
100%
100%
80%
90%
d. Penderita  DBD yang ditangani
100%
100%
100%
TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR  KINERJA PELAYANAN   PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK 
2011
Target IKU 
Thn 2011
Target MDGs 
Thn 2014
Realisasi  Pencapaian  Indikator 2013

SPM
IKK
IKU
MDGs
1
2
3
4
5
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK 
2011
Target IKU 
Thn 2011
Target MDGs 
Thn 2014
Realisasi  Pencapaian  Indikator 2013
e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan
100%
100%
14 Cakupan pelayanan kesehatan  dasar pasien  masyarakat miskin
100%
38%
100%
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan  pasien  masyarakat miskin
100%
100%
16
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat  Level 1 yang Harus Diberikan  Sarana Kesehatan (RS) di 
Kabupaten/Kota
100%
17 Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan  Epidemiologi <24 jam
100%
100%
18 Cakupan desa siaga aktif
80%
128 (29%)
19 Rasio puskesmas per satuan penduduk
1:31.386
20 Persentase sarana kesehatan swasta yang berijin
100%
21 Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa
22 Rasio Pustu per penduduk
1:11.138
23 Terbangunnya RSU Pemda
24 Persentase pengadaan obat essensial
100%
25 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
76%
26 Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan  yang Berbahaya 
41,07%
27 Cakupan balita gizi baik
88,20%
28 Cakupan ibu hamil gizi baik
76,50%
29 Cakupan  Balita KEP
10,40%
30 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
31 Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis
93%
32 Prosentase TTU yang memenuhi syarat
73,96%
33 Prosentase TPM memenuhi syarat
74,10%
34 Cakupan IS JAGA
52,50%
35 Cakupan IS SAB
54,30%
36 Kesembuhan penderita TB BTA Positif
85%
88%

SPM
IKK
IKU
MDGs
1
2
3
4
5
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK 
2011
Target IKU 
Thn 2011
Target MDGs 
Thn 2014
Realisasi  Pencapaian  Indikator 2013
37 Penderita kusta (PB dan MB) RFT( Release from Treatmen)
90%
38 Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tingkat desa
70%
39 Angka Kematian Balita
32%
40 Angka Kematian Bayi
19%
41 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 
90%
42 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 
90%
43 Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln
100%
44 Cakupan pelayanan kesehatan  anak balita
85%
45 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
85%
46 Persentase kasus baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan
47 Prevalensi kasus HIV
<0,5
48 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 
95%
49 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
100%
50 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
1
51 Persentase penduduk  yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
67%
52 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 
100%
53 Persentase  penduduk yang menggunakan jamban sehat 
75%

Document Outline

  • COVER  RENSTRA 2013 - 2015.pdf
  • Kata Pengantar.pdf
  • DAFTAR ISI  RANCANGAN RENSTRA 2013-2018.pdf
  • BAB 1 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 2 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 3 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 4 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 5 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 6 sudah perbaikan.pdf
  • BAB 7. sudah perbaikan.pdf
  • Review Renstra -3.pdf
  • Review Renstra Kabupaten Bogor 2013-2018.pdf
  • Review Renstra Kirim Propinsi Jabar update 20 Nop2014.pdf
  • Review Renstra Kirim Propinsi Jabar update 20 Nop2014-1.pdf
  • Review Renstra Kirim Propinsi Jabar update 20 Nop2014-2.pdf
  • tabel renstra dinkes revisi  OKT  2014.pdf
  • tabel renstra dinkes revisi  OKT  2014-1.pdf
  • tabel renstra dinkes revisi  OKT  2014-2.pdf

Download 9.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling